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4月公司留底退税20530.2元,5月被稽查发现部分进项税额不能抵扣,进项税额转出9891.87元,现在5月该怎么申报,专管员让每个月更正,有没有什么快速得方法申报5月,让上期留底税额退税不为负数

84784959| 提问时间:2022 06/18 10:20
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
专管员让每个月更正,那就只得先去大厅更正申报
2022 06/18 10:28
84784959
2022 06/18 10:31
电子税务局可以操作,现在就是交回得9891.87元,就是21年2月和5月,重新更正应补交得税款,这种我在更正21年2月时本因算出来缴纳3591元,但是现在我已经缴纳了9891.87元了,那我该怎么来冲这个3591呢,应该填在表里面哪个位置
家权老师
2022 06/18 10:44
关键是差错发生在哪个月呢?你就在那个月开始按正确的金额申报
84784959
2022 06/18 10:46
那更正某月要缴纳税款怎么办,我今年5月补交上去了得 那应该填在申报表那个地方
家权老师
2022 06/18 10:47
这个旧的问专管员系统能否实现了哈
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