问题已解决
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?
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速问速答。借预付账款贷银行存款
借管理费用贷预付账款。
2022 06/18 10:45
84784987
2022 06/18 10:47
老师费用发生在支付的这个月,损益不也应该产生在支付的月份吗
玲老师
2022 06/18 10:51
支付这个月寄管理费用,收到发票把上个月没票的,红冲,按发票入账,
84784987
2022 06/18 10:52
老师我还是不明白,给写具体点吧
玲老师
2022 06/18 10:54
借管理费用贷银行存款。收到发票,把这个分录红冲再做。借管理费用 贷银行存款。
84784987
2022 06/18 10:58
老师,付款时,借:管理费用8000贷:银行存款8000,两个月后拿到发票,还是借:管理费用8000贷:银行存款8000,一正一负不产生费用是吗
84784987
2022 06/18 10:59
第二个月的这两笔分录做一张凭证上行吗
玲老师
2022 06/18 11:03
老师,付款时,借:管理费用8000贷:银行存款8000,两个月后拿到发票,还是借:管理费用8000贷:银行存款8000,一正一负不产生费用是吗
这样正确,写在一张凭证上可以。