问题已解决

老师,你好!我们购进的货物,供应商给我们开的进项发票,多开了31000元,货物没有给到我公司,发票是2020年10月份开出的,我们可以开红字发票信息表,再给到对方供应商,再让供应商根据红字信息表,来开具红字发票,冲掉之前的欠款吗?

84785005| 提问时间:2022 06/18 10:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2022 06/18 11:05
84785005
2022 06/18 11:39
老师,红字信息表怎么开具,具体流程怎么操作的,因为重来没遇到过?
郭老师
2022 06/18 11:40
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84785005
2022 06/18 15:39
老师,你好,由于我方要开红字专用发票信息表,所以红冲的数量和单价都是负数,其中单价跟之前的那张销项发票的单价略微差了0.15元,这样的红字信息表可以开具吗?
郭老师
2022 06/18 15:44
你好 实在凑不出来的可以 你问下销售方那边能接受吧
84785005
2022 06/18 17:02
好的,谢谢老师指导!
郭老师
2022 06/18 17:07
不用客气 工作愉快
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