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上年加计抵减,有减多的,也有减少的,然后补交税费和退回税费,全部的分录该如何处理呀,还涉及到上年的所得税吗

84784992| 提问时间:2022 06/18 11:38
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好,同学 涉及到以前年度差错,需要更正时,应先调整相应期间的增值税及附加税款,然后再申报更正以前年度的企业所得税。
2022 06/18 12:14
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