问题已解决
老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。
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您好。
假如您没有认证的话,那么为0
2022 06/18 22:33
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2022 06/18 22:35
也就是,虽然收到了供应商发票,我这边没有认证,我申报也是填0,以我这边操作认证为准,没理解错吧。
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思顿乔老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/18 22:53
您好。没有理解错的