问题已解决
老师 福利费发票已认证 福利费94.34税额5.66 福利分录借 管理费用/福利费94.34 借:应交税金/进项5.66 贷:现金、借:应付工资/福利费94.34 贷:应付工资/福利费94.34 借:应交税金/进项 -5.66 借:应交税金/进项税额转出5.66 是否正确
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速问速答您好
借:管理费用 94.34+5.66=100
借:应交税费-应交增值税-进项税额 5.66
贷:应付职工薪酬 100
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 5.66
这样处理就好了
2022 06/18 23:01