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别的单位给了一辆车用来抵款,我们又转手卖了,怎么做会计分录?
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速问速答借固定资产贷应收账款
你们销售出去,借固定资产清理,
累计折旧
贷,固定资产
借,银行存款
贷,固定资产清理
应交税费应交增值税销项
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022 06/19 10:52
84784956
2022 06/19 11:17
抵了5万货款,我呢只卖了2万
郭老师
2022 06/19 11:18
你们销售出去,借固定资产清理,
累计折旧
贷,固定资产
借,应收账款5万
贷,固定资产清理
应交税费应交增值税销项
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
84784956
2022 06/19 11:44
这是销售一手操作的,亏了3万,那2万直接抵了他的保险费了,这钱没从公司走流水,怎么做会计分录?
84784956
2022 06/19 11:44
发错了,是报销费
郭老师
2022 06/19 12:16
过户给你开机动车发票开了多少