问题已解决
请问中途建账,根据对方的科目余额表进行期初余额,但是因为应付是负数,然后对方的资产负债表上是归到了预付,她的科目余额表是应付借方,我按科目余额表建账后,会导致资产负债表与对方的不一致,这个会影响后面做账吗?还是一定要和对方资产负债表保持一致
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速问速答你好,这个应付预付是否区分,可以按自己做账习惯来,这个不影响
2022 06/19 23:16
84785007
2022 06/19 23:19
嗯因为我按她科目余额表建账后,资产负债表的期初和期末数与她给我的数字就不一样,我看是因为资产负债表她把科目余额表应付借方充分类到预付了,所以我担心前后报表会不一致
小小霞老师
2022 06/20 10:42
这个不会的呢,因为都是备抵的科目
84785007
2022 06/20 11:01
奥好的,因为我看期初和期末因为这个缘故,都不一致了,如果不影响的话,那就没问题
小小霞老师
2022 06/20 11:04
好的呢,祝你一切顺利