问题已解决

5月更正了3月的增值税报表,把留底用完了。导致多交9.55元 问题1、无票收入入在3月还是5月? 问题2、更改报表后,多交的9.55 如何入账 问题3、如果入在3月份,是否还需要更改财务报表和企业所得税季报?

84784965| 提问时间:2022 06/19 23:54
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学 1,3月 2,借,应交税费,增值税 贷,银行存款 3,不用更改,你这就是申报表更改
2022 06/20 08:20
84784965
2022 06/20 19:19
只改增值税,不用改财务报表和企业所得税报表吗?
84784965
2022 06/20 19:47
还有,减免税款里一直有一个税控盘的280.怎么平
陈诗晗老师
2022 06/20 19:51
你这里只是增值税数据错误 更改申报表就行 张没做错就不更改报表
84784965
2022 06/20 19:53
还有,减免税款里一直有一个税控盘的280.怎么平
陈诗晗老师
2022 06/20 22:07
你指的这个是申报表吗?还是你的那个账务处理余额?
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