问题已解决

请郭老师回答,谢谢 团建费会计做账直接支付:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 我看会计在月末做了一笔计提职工福利费: 借:管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬-职工福利费 请问计提的管理费用/销售费用/应付职工薪酬的金额怎么来的?

84785035| 提问时间:2022 06/20 09:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,工资、福利这个需要计提的,谢谢
2022 06/20 09:51
84785035
2022 06/20 09:54
麻烦老师看了问题之后再做回答
思顿乔老师
2022 06/20 09:55
您好 根据你的总计福利费去计提
思顿乔老师
2022 06/20 09:56
工资福利需要计提; 一般是发放多少,就计提多少
84785035
2022 06/20 09:56
答非所问了,
思顿乔老师
2022 06/20 09:57
您好 发放了10元,然后再月末计提10元
84785035
2022 06/20 09:57
麻烦看下题可以吗
思顿乔老师
2022 06/20 09:58
请问计提的管理费用/销售费用/应付职工薪酬的金额怎么来的? 根据您的发放金额来计提的。
84785035
2022 06/20 09:58
是先支付,月末再计提的
思顿乔老师
2022 06/20 09:59
您好,一般来说是先计提 再去支付
84785035
2022 06/20 09:59
是金额好吗 金额 金额 金额
思顿乔老师
2022 06/20 10:00
您好。您支付了多少金额,就计提多少金额呀
思顿乔老师
2022 06/20 10:00
比如您支付了20元,月末汇总计提20元
思顿乔老师
2022 06/20 10:07
您好 汇总之前的支付福利费的金额而来
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~