问题已解决
请郭老师回答,谢谢 团建费会计做账直接支付:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 我看会计在月末做了一笔计提职工福利费: 借:管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬-职工福利费 请问计提的管理费用/销售费用/应付职工薪酬的金额怎么来的?
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速问速答你好,工资、福利这个需要计提的,谢谢
2022 06/20 09:51
84785035
2022 06/20 09:54
麻烦老师看了问题之后再做回答
思顿乔老师
2022 06/20 09:55
您好
根据你的总计福利费去计提
思顿乔老师
2022 06/20 09:56
工资福利需要计提;
一般是发放多少,就计提多少
84785035
2022 06/20 09:56
答非所问了,
思顿乔老师
2022 06/20 09:57
您好
发放了10元,然后再月末计提10元
84785035
2022 06/20 09:57
麻烦看下题可以吗
思顿乔老师
2022 06/20 09:58
请问计提的管理费用/销售费用/应付职工薪酬的金额怎么来的?
根据您的发放金额来计提的。
84785035
2022 06/20 09:58
是先支付,月末再计提的
思顿乔老师
2022 06/20 09:59
您好,一般来说是先计提 再去支付
84785035
2022 06/20 09:59
是金额好吗 金额 金额 金额
思顿乔老师
2022 06/20 10:00
您好。您支付了多少金额,就计提多少金额呀
思顿乔老师
2022 06/20 10:00
比如您支付了20元,月末汇总计提20元
思顿乔老师
2022 06/20 10:07
您好
汇总之前的支付福利费的金额而来