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老师你好,请问我们那个计提工资的时候: 借销售费用 贷应付职工薪酬 那如果我们计提的时候贷方是写应付职工薪酬呢,还是写应付职工薪酬_社保呢?

84784990| 提问时间:2022 06/20 09:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022 06/20 10:01
84784990
2022 06/20 10:04
我可以一次只有应付职工薪酬嘛?因为最开始我们没有买社保,计提工资的时候没有设计二级科目只用了应付职工薪酬,这个个人部分其他应收和其他应付都可以嘛?这个我们有二级科目,每个人的名字都有呢,那是不是就都安二级明细的科目来做呢?
朴老师
2022 06/20 10:08
你得按照我的来 员工统一用一个往来科目
84784990
2022 06/20 10:09
那其他应收我重新设置一个二级科目,那应付职工薪酬呢?也要二级科目设置上吗?
朴老师
2022 06/20 10:18
同学你好 这个都按照我的来就可以了
84784990
2022 06/20 10:18
好的,谢谢老师
朴老师
2022 06/20 10:24
满意请给五星好评,谢谢
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