问题已解决
老师你好,请问我们那个计提工资的时候: 借销售费用 贷应付职工薪酬 那如果我们计提的时候贷方是写应付职工薪酬呢,还是写应付职工薪酬_社保呢?
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速问速答同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022 06/20 10:01
84784990
2022 06/20 10:04
我可以一次只有应付职工薪酬嘛?因为最开始我们没有买社保,计提工资的时候没有设计二级科目只用了应付职工薪酬,这个个人部分其他应收和其他应付都可以嘛?这个我们有二级科目,每个人的名字都有呢,那是不是就都安二级明细的科目来做呢?
朴老师
2022 06/20 10:08
你得按照我的来
员工统一用一个往来科目
84784990
2022 06/20 10:09
那其他应收我重新设置一个二级科目,那应付职工薪酬呢?也要二级科目设置上吗?
朴老师
2022 06/20 10:18
同学你好
这个都按照我的来就可以了
84784990
2022 06/20 10:18
好的,谢谢老师
朴老师
2022 06/20 10:24
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