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(3)15日,向外地购入材料一批,发票账单已收到,列明材料价款600万元,增值税税额78万元。货款已预付500万元,余款暂欠,直至月末材料仍未运到。

84785034| 提问时间:2022 06/20 11:27
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022 06/20 11:29
84785034
2022 06/20 11:31
(4)月末,共发出材料计划成本800万元,其中:基本生产车间领用700万元,车间管理部门领用60万元,厂部管理部门领用40万元。要求:(1)计算月末材料成本差异率(结果保留两位小数)(2)根据以上业务编制会计分录
邹老师
2022 06/20 11:32
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