问题已解决

老师,之前月份的发票,已经认证抵扣了的,因为发票内容不合适,对方开了负数发票,我们做了进项税转出,借进项税转出,贷 进项税6%,然后这个月对方开了正确发票,我账务上要怎么处理

84785027| 提问时间:2022 06/20 16:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税进项转出。
2022 06/20 16:07
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