问题已解决
老师,您好,请问,如果21年汇算清缴,招待费调增,要补交300的税费,会计分录怎么做?以下选哪一种?第一种: 借:以前年度损益调整-所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 300 第二种: 借:所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300
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您好,第一方法正确
2022 06/20 16:54
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2022 06/20 16:58
用第一种方法,财务报表的年初数不用做调整吧?
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小林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/20 17:09
您好,是不需要调整的