问题已解决
去年进费用的进项专票,我司已抵扣,对方单位要退票,给我司退款,我如何做账,账务处理呢,去年公司亏损不涉及缴纳所得税
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速问速答同学你好,因为你抵扣了专票,现在由你发起红字发票信息表,对方开完负数发票,要将发票的第二联和第三联交给你,你来做原分录的负数凭证,如果你单位是小企业会计准则直接调整在当期。如果你是企业会计准则或者企业会计制度,通过以前年度损益调整转到未分配利润。
2022 06/21 06:46