问题已解决
5月购进一批货,进项税额为5万多已抵扣,6月份供应商把5月这张进项票冲红了,重新在6月开具一样的进项票,是不是我们要做进项转出?账务处理是怎样的?
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速问速答同学你好
直接原分录负数红冲
借库存商品负数
贷应付账款负数
贷进项转出
2022 06/21 07:59
84785040
2022 06/21 08:19
可以这样操作吗?借库存负数,借进项转出负数,贷应付账款负数
朴老师
2022 06/21 08:20
同学你好
对的
是这样做的
84785040
2022 06/21 08:24
如果按您的分录的话,冲红的库存金额与未冲红的金额不一致,不平等
朴老师
2022 06/21 08:25
一致的呀
借库存商品负数
贷应付账款负数
贷进项转出
我这个分录是对的
84785040
2022 06/21 12:38
那我做的分录可以吗
朴老师
2022 06/21 12:40
同学你好
你做的分录不平