问题已解决
老师您好请问,上月计提增值税和附加税是正常计提,这个月实际缴纳附加税是减半的,请问缴纳时附加税会计分录如何做?
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速问速答你好,借应交税费,借税金及附加负数
冲多计提的那一部分就可以的,也可以把它改成营业外收入
2022 06/21 08:59
84784994
2022 06/21 09:22
老师是这样做吗?
郭老师
2022 06/21 09:25
你计提的附加税是怎么做的?
84784994
2022 06/21 09:26
老师计提的
郭老师
2022 06/21 09:31
那你上面的分录没有体现税金及附加。
郭老师
2022 06/21 09:31
红冲的那一个分录,你再看一下。
84784994
2022 06/21 09:41
老师还在吗?
郭老师
2022 06/21 09:43
在的给你回复,你红冲计提的分录不对,借应交税费,借税金及附加负数
看到这个了吗?
84784994
2022 06/21 09:54
老师您直接讲一下吧,这里有点懵
84784994
2022 06/21 09:56
老师是这样吗?
郭老师
2022 06/21 10:02
借应交税费,贷税金及附加,这个理解吗?做相反的分录。
郭老师
2022 06/21 10:02
然后把税金及附加放到借方,负数就理解不了了。借方负数不就是贷方吗?
84784994
2022 06/21 10:12
老师第一个分录
郭老师
2022 06/21 10:14
把这个税金及附加放到借方负数。