问题已解决

老师您好请问,上月计提增值税和附加税是正常计提,这个月实际缴纳附加税是减半的,请问缴纳时附加税会计分录如何做?

84784994| 提问时间:2022 06/21 08:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应交税费,借税金及附加负数 冲多计提的那一部分就可以的,也可以把它改成营业外收入
2022 06/21 08:59
84784994
2022 06/21 09:22
老师是这样做吗?
郭老师
2022 06/21 09:25
你计提的附加税是怎么做的?
84784994
2022 06/21 09:26
老师计提的
郭老师
2022 06/21 09:31
那你上面的分录没有体现税金及附加。
郭老师
2022 06/21 09:31
红冲的那一个分录,你再看一下。
84784994
2022 06/21 09:41
老师还在吗?
郭老师
2022 06/21 09:43
在的给你回复,你红冲计提的分录不对,借应交税费,借税金及附加负数 看到这个了吗?
84784994
2022 06/21 09:54
老师您直接讲一下吧,这里有点懵
84784994
2022 06/21 09:56
老师是这样吗?
郭老师
2022 06/21 10:02
借应交税费,贷税金及附加,这个理解吗?做相反的分录。
郭老师
2022 06/21 10:02
然后把税金及附加放到借方,负数就理解不了了。借方负数不就是贷方吗?
84784994
2022 06/21 10:12
老师第一个分录
郭老师
2022 06/21 10:14
把这个税金及附加放到借方负数。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~