问题已解决

老师,前任会计暂估时,做的是, 借主营业务成本 50000 贷应付账款-暂估50000 我现在到了部分发票30000,想冲销暂估,我做的是 借库存商品30000 贷银行30000 冲销时 借库存商品-30000 贷 应付账款-暂估 -30000 这样冲对不对呀

84785021| 提问时间:2022 06/21 15:03
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样处理的哈
2022 06/21 15:07
84785021
2022 06/21 15:17
对冲暂估我一直很迷糊。我百度说要先把以前暂估时做相反分录,然后收到发票再入库,结转成本,这样的话我先冲50000,再结转30000,这样利润表成本就是-20000了,这样是不是不对的
家权老师
2022 06/21 15:20
你收到多少货就冲多杀暂估呀
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