问题已解决

您好!老师请教一个问题!对方公司与我公司21年签订合同并开具了增值税专用发票给我公司20万,我公司在22年付款6万元,并在22年元月份已经将此票验过。现在对方要终止合同,请问我公司该怎样做帐?是不是要做进项税转出?如果对方从终止合同之日起,不退款也不开具红字发票,那我该怎么做账?

84784994| 提问时间:2022 06/21 15:29
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你们发票已经进项抵扣了吗
2022 06/21 15:30
84784994
2022 06/21 16:06
老师您好,发票已经抵扣进项
小惑老师
2022 06/21 16:23
不退款,也不冲红?那你要把14万的对应进项做转出处理。
84784994
2022 06/21 18:28
谢谢老师,那我相应的成本也要做调整,对吧
小惑老师
2022 06/21 19:36
对,有关购买时的业务科目都要做调整
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