问题已解决
老师,伙伴公司给我们打劳务费款,我们收到钱给他们代发劳务工资,还给开了发票,这个该怎么账务处理呢?
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速问速答借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税)
2、支付工资、社保费及公积金
借:应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
贷:银行存款
应交税费——应交个人所得税
其他应付款——社保费及公积金(个人部分)
3、结转工资
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
4、差额减除
借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税)
贷:主营业务成本
2022 06/21 18:42
84785003
2022 06/21 19:36
老师,差额减除,是还会存在差额吗?
郭老师
2022 06/21 19:43
会
有盈利的不是吗