问题已解决

老师,你好,我想咨询一下,有一个建筑工程项目,是采用甲供材形式的,施工方结算金额是4500万,施工方给建设方开了普票,然后施工方支付劳务分包公司支付了3000万,劳务分包公司给施工方开了普票,是采用的简易计税,那现在施工方增值税是怎么交?

84785043| 提问时间:2022 06/21 20:42
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问劳务公司提供的是建筑服务发票么
2022 06/21 20:47
84785043
2022 06/21 20:48
是建筑服务发票
bamboo老师
2022 06/21 20:53
那按照分包扣除后的金额计算缴纳增值税 (4500-3000)/1.03*0.03=43.6893203883
84785043
2022 06/21 20:54
如果劳务发票开的不是建筑服务就不能扣除是不是
84785043
2022 06/21 20:55
那施工方交企业所得税的时候劳务发票也是可以作为成本的嘛,不存在重复扣除吗
bamboo老师
2022 06/21 21:01
劳务发票开的不是建筑服务就不能扣除 是的
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