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你好老师,我这张工资表计提与支付分录对吗?借:管理费用-工资 17260.87,借:管理费用-福利费246,贷:应付职工薪酬-工资 17260.87,贷:应付职工薪酬-福利费 246,支付时:借:应付职工薪酬-工资 17260.87,借:应付职工薪酬-福利费246,贷:其他应收款-社保1338.75,贷:应付职工薪酬-福利246,贷:银行存款15922.12
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速问速答每个月都有的补贴,建议做到工资里面,也就是这个福利费需要合并一块儿计提的工资就可以了。
2022 06/22 10:55
84784969
2022 06/22 11:50
如果合并做到工资里,发工资时还要扣除的,那样就做不平,不知道老师说该怎么做分录。
郭老师
2022 06/22 11:51
你好,发工资的时候扣除借应付职工薪酬、工资
贷、其他应付款、个人负担的餐费
郭老师
2022 06/22 11:51
单位支付出去的餐费,借其他应付款贷银行存款。
84784969
2022 06/22 14:01
这个不应该做福利费吗
84784969
2022 06/22 14:01
是公司提供免费午餐
郭老师
2022 06/22 14:02
你好,那你在工资表里面体现?
郭老师
2022 06/22 14:03
你这样做的话,相当于是餐补
每个月都有的补贴,它属于工资。
84784969
2022 06/22 14:03
如果做福利费,我的分录对吗
郭老师
2022 06/22 14:05
那你支付的借应付职工薪酬,福利费贷,应付职工薪酬福利费,这没有必要做。
郭老师
2022 06/22 14:05
直接借应付职工薪酬福利费,贷银行存款就可以了。
84784969
2022 06/22 14:06
就因为在工资表里体现了,在应付金额里包含这笔餐费了,实发金额又把这笔金额扣除了,所以做成福利费的
郭老师
2022 06/22 14:07
可以的,可以这么做的。
84784969
2022 06/22 14:13
因为支付工资银行付款时是不付这笔餐费的,所以要做成福利费,那我这么做的分录是对的吗?
郭老师
2022 06/22 14:15
你好,你这笔分录做和不做是一个样的。
郭老师
2022 06/22 14:15
应付职工薪酬、福利费贷,应付职工薪酬福利费,它有什么意义?