问题已解决
前5月的记账是用的 应付账款-暂估应付 后面我不想用这个科目了 直接用应付账款
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速问速答你好,是暂估入账处理吗
2022 06/22 11:33
84785006
2022 06/22 11:36
我之前用的是 应付账款-暂估 就是发票还没有给开 后面开完发票在用 应付账款-票到冲暂估 月末在结转原材料 这样做太乱了 不想这样做了 就直接应付账款 可以改吗
邹老师
2022 06/22 11:37
你好,暂估入账,是必须这样处理才是的