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老师:请问冲抵货款的销售返利,会计分录怎么做,我们是接受返利方

84785019| 提问时间:2022 06/22 11:42
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个借库存商品(负数)贷应付账款(负数)
2022 06/22 11:45
84785019
2022 06/22 11:52
老师,这个库存没减少,就是应付对方10的现在付了8,剩余2万就是返利
宋生老师
2022 06/22 11:54
你好!你的库存实际减少了。因为你本来是10万库存,实际只需要付8万,也就是实际是8万库存
84785019
2022 06/22 11:57
再麻烦问一下,那这2万怎么处理呢,考虑税额
宋生老师
2022 06/22 12:02
你好!你冲减库存就是减少这个2万啊。借应付账款2 贷库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
84785019
2022 06/22 12:05
供应商给我们开具的红字发票,也是这样做吗
宋生老师
2022 06/22 12:05
你好!是的,就是这样做
84785019
2022 06/22 12:06
现在冲了库存剩8,但是我们把10都卖出去了
宋生老师
2022 06/22 12:25
你好!卖了你按8结转成本就好
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