问题已解决
我想问一下上月开错的发票这个月红冲重开,税率开错了,而且重开的税款比开错的税款多,并且这个税款是按照正确的税款缴纳了,这样子增值税怎么做账
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速问速答红冲上一个月的,借应收账款负数
贷,主营业务收入负数
应交税费应交增值税销项负数,
然后再做发票的,借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2022 06/22 11:56
郭老师
2022 06/22 11:56
你需要看下你上一个月的应交税费转到了哪个科目里面了。
84785021
2022 06/22 15:03
红冲分录我知道,但是就是产生的税差我不知道怎么转,当时是借应交税费应交增值税转出交见增值税
贷应交增值税未交增值税
郭老师
2022 06/22 15:04
你好,你的销项一直有余额吗?月末结转了吗?
郭老师
2022 06/22 15:04
你上一个月的销项金额大,缴纳的税款少,你这个月红冲了之后再开正确的余额应该是一致的,才对。