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原来发票没有认证,供应商让我方开具红字发票,然后供应商对应开出了红票和正确的蓝字发票,我方下个月报税是不是会冲减进项税额?

84784991| 提问时间:2022 06/22 12:01
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个会的哦
2022 06/22 12:01
84784991
2022 06/22 12:02
那我还是得把原来开错的发票先国内抵扣认证对吧?这样就可以了
84784991
2022 06/22 12:03
如果一开始是供应商开具红字发票信息表,我方就不用认证旧发票对吧?仅是供应商自己销项冲红而已
朴老师
2022 06/22 12:04
同学你好 对的 是这个意思
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