问题已解决

你好老师,我想咨询下问题没解决会话结束了该怎么继续提问呢

84784969| 提问时间:2022 06/22 14:17
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你在重新提问,然后备注上写找哪个老师就可以。
2022 06/22 16:15
84784969
2022 06/22 17:10
老师,我问你的问题还没有解决会话就结束了
84784969
2022 06/22 17:11
借:应付职工福利,贷:应付职工福利,是为了月末结平,如果不这样做月末借方会有余额的,因为这笔款公司是不付款的。备注:找郭老师
84784969
2022 06/22 17:12
那这样做分录是不是就不会没有意义了,这样做对吗
郭老师
2022 06/22 17:23
你好,这个福利费你们单位不支付。
郭老师
2022 06/22 17:23
那你们单位买菜支出你怎么做账?
84784969
2022 06/23 08:51
负责买菜的人拿菜单来报销,挂其他应收和其他应付,这些钱根本就不够员工餐费的,听领导说这样做是为了多做点费用吧,这些也没有正规的发票。
郭老师
2022 06/23 08:53
那你做了上面的分录之后,你们单位一直不支付出去,你的应付职工薪酬福利费余额会很大的,你可以看一下。
84784969
2022 06/23 09:03
所以我计提工资时借:管理费-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,支付工资时会借:应付职工薪酬-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,你说这步没有意义,这步就是为了把应付职工薪酬-福利费结平的。
郭老师
2022 06/23 09:04
对的是的,是这么做的。
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