问题已解决
你好,因为销售方非正常给开了专票,税务这边让我们进项转出,纳税调整,转出是申报资料表二异常凭证转出进项税额吗?还是填在纳税调减进项税额。纳税调整是调年报那一项?
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速问速答你好在其他里面调整就可以
表二的其他里面
企业所得税在纳税调整明细表30蓝的账载金额里面填写。
2022 06/22 15:03
你好,因为销售方非正常给开了专票,税务这边让我们进项转出,纳税调整,转出是申报资料表二异常凭证转出进项税额吗?还是填在纳税调减进项税额。纳税调整是调年报那一项?
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