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老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗

84785022| 提问时间:2022 06/22 16:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;  不能哈; 既然20年没有收入 不应该加计扣除的;     
2022 06/22 16:29
84785022
2022 06/22 17:05
但是20年的进项税额是21年从销项税额里扣减的
meizi老师
2022 06/22 17:08
 你好 ;    你们20年没有收入; 你们税务局也允许你们加计扣除吗   
84785022
2022 06/22 17:18
好吧,那21年没申请声明,22年声请了21年的和22年的声明,那22年我在做增值税报表的时候,可以加计21年的进项税额吧
meizi老师
2022 06/22 17:22
你好 ;  这样的话是可以的;    是的
84785022
2022 06/22 17:22
好的,谢谢老师
meizi老师
2022 06/22 17:27
不客气的;帮到你就好   
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