问题已解决
下午好!老师。我想我问你一下。我现在补做账10月的,发现1月3月分别有收入做错了。然后在10月注销之前凭证并且订正了。然后之前已经结转损益的,可以直接在10月做注销之前的损益凭证写红字凭证。在月底做完账前 在10月结转损益
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速问速答你好 ; 做错了就更正; 你跨年了吗
2022 06/22 17:28
84784998
2022 06/22 17:34
没有。去年的账前任没有做完我那样更正对吗结转损益的现在做10月的
meizi老师
2022 06/22 17:38
你好; 那就更正即可; 到时在结转