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老师您好 汇算清缴退税如何做账

84784962| 提问时间:2022 06/22 19:02
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税 结转 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2022 06/22 19:03
84784962
2022 06/22 19:06
好的,老师,还有个问题,我们是做船运的,合同约定先收预收款,需要开票,但是开票当月没有达到确认收入的条件,所以没法入帐,可以吗
meizi老师
2022 06/22 19:09
 你好 ;      做 借 银行存款   贷应交税费-应交增值税;预收账款;     开票要先报税的  
84784962
2022 06/22 19:10
但是报税不都是按照帐里的收入报吗
meizi老师
2022 06/22 19:13
 你好;  不是的; 你不符合收入要求哈;   只是先报开票的税费   
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