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你好,老师,请问当月发生的推广费,没有收到发票,那推广费能先入账吗,还是收到发票再做费用

84785015| 提问时间:2022 06/22 19:26
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,权责发生制做账,与发票关系不大
2022 06/22 19:26
84785015
2022 06/23 08:15
那未收到发票时怎么做分录呢
小林老师
2022 06/23 08:23
您好,挂应付账款暂估
小林老师
2022 06/23 08:23
您好,借成本费用,贷应付账款暂估
84785015
2022 06/23 08:59
款已经付了,还记应付暂估吗
小林老师
2022 06/23 09:00
您好,是的,没发票就是暂估,与付款无关
84785015
2022 06/23 09:02
那我付款时呢,分录怎么做呢
小林老师
2022 06/23 09:04
您好,借应付账款,贷银行存款
84785015
2022 06/23 09:08
不是应该是应付账款暂估贷银行存款或现金
小林老师
2022 06/23 09:10
您好,不是,付款不是暂估
84785015
2022 06/23 09:13
收到票时,红冲暂估的,做一张正确的的分录吗
84785015
2022 06/23 09:16
如果,收到票跟暂估金额一样呢,就把应借应付账款暂估贷应付账款,可以不呢
小林老师
2022 06/23 09:20
您好,是的,您的理解非常正确
小林老师
2022 06/23 09:20
您好,是的,也是可以的
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