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6月19号盘点应收账款为100,6月20收到钱该怎么做账,6月19号之前的明细没有怎么弄呢?

84785038| 提问时间:2022 06/22 20:41
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,外账还是内账?应收账款原来余额是零吗?
2022 06/22 20:43
84785038
2022 06/22 20:46
内账,不是零,没有明细账
84785038
2022 06/22 20:47
小白半路接手,有点手足无措!
耿老师
2022 06/22 20:53
你好,这样的话收到之前的应收账款冲减你的应收账款就可以,从你接手后再有应收的时候要设置明细
84785038
2022 06/22 21:13
谢谢,老师!
耿老师
2022 06/22 21:17
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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