问题已解决

老师,想问下2021年12月计提营业费用,借:营业费用-推广服务费,贷:应付账款,2022年5月收到发票,要怎么做账呢?

84784974| 提问时间:2022 06/23 09:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲然后重新做
2022 06/23 10:02
84784974
2022 06/23 10:04
老师,那我这样做分录对吗?
朴老师
2022 06/23 10:12
同学你好 这个没看到你的图片
84784974
2022 06/23 10:17
老师,就是我红冲完,在做一样的分录可以吗?借:营业费用-推广服务费,贷:应付账款
朴老师
2022 06/23 10:24
同学你好 对的 这个可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~