问题已解决
我们之前的账都是代理记账公司在做,我是四月份开始做账的,但是昨天才从代理记账公司把帐拿回来,我们四五月份的账科目余额表都是对上的,但是就是可能做账的方式不一样,她是一张单据做一张凭证,我是几张原始单据磊一起做的凭证,但是一级明细余额都是相同的,现在她把账表都打印截止到五月底,我需要把我财务软件里面四五月的账删除按照她做的凭证录进去吗?还是我接着从六月做就好了。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/60/59_avatar_middle.jpg?t=1651203982)
您好!如果你的科目余额表和他的对得上就不用删除,你继续做下去就可以了。
2022 06/23 10:56
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/23 10:57
好的,是对上的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/23 10:58
哦,有一个科目暂时对不上,就是她把进项和销项转入已交税金了,但是税金实际上是6月份才扣,我的没转
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/60/59_avatar_middle.jpg?t=1651203982)
韦老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/23 11:02
这个应该是没影响的,你6月份扣完跟她对凤上就可以了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/23 11:05
好的,谢谢
![](https://pic1.acc5.cn/010/22/60/59_avatar_middle.jpg?t=1651203982)
韦老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/23 11:07
不客气,祝你工作顺利哦