问题已解决

老师,请问:4月份挂应收账款A公司5万元,到5月的时候发现挂错了,应该是B公司的应收账款,发票也错了,现发票已冲红,并开了正确的发票,请问账务处理怎么做?

84784974| 提问时间:2022 06/23 14:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    那你调整一笔即可 ; 发票也开错误了抬头公司吗   
2022 06/23 14:18
84784974
2022 06/23 14:20
是的,我是借应收账款-A公司 负数,贷主营业务、销项税 负数 ,这样对吗 ?
meizi老师
2022 06/23 14:22
 你好 ;  是的。 先红冲 ;在按正确的做一遍   
84784974
2022 06/23 14:24
请问退回的A公司发票和冲红发票是冲红的记账凭证附件吗?
meizi老师
2022 06/23 14:25
 你好 ; 是的。   红冲  用发票做附件即可 ; 是的 
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