问题已解决

老师,我们中途接手了一家企业,之前的会计落下很多很多银行回单没给走账,导致银行账上余额与实际余额不符,差16万多块钱,应收账款和应付账款,因为没走银行流水,也与实际不符,这个问题该怎么处理

84785037| 提问时间:2022 06/23 15:16
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;  1.  你补做账 ; 先 建账了没有   
2022 06/23 15:17
84785037
2022 06/23 15:18
之前,有三年的账,一直做着了,
meizi老师
2022 06/23 15:22
 你好; 先建账了。 建账后然后去按月按年去调整   
84785037
2022 06/23 15:22
要是不处理,这个一直对不上有影响吗,
meizi老师
2022 06/23 15:25
 你好 ;      要处理的;   要一致哈; 你  账实不符合的   
84785037
2022 06/23 15:43
往年得账都已经结账了,怎么办呢,
meizi老师
2022 06/23 15:45
 你好 ;   现在6月调整  ;补做    
84785037
2022 06/23 15:50
我把22年1到5月份的银行单子,都做到22年6月份可以吗
meizi老师
2022 06/23 15:56
 你好 ; 是的。  摘要描述清楚   
84785037
2022 06/23 19:07
摘要我该咋写呢,老师
meizi老师
2022 06/23 19:13
 你好;摘要写 比如某年某月 某业务  描述好即可  
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