问题已解决
老师,我们中途接手了一家企业,之前的会计落下很多很多银行回单没给走账,导致银行账上余额与实际余额不符,差16万多块钱,应收账款和应付账款,因为没走银行流水,也与实际不符,这个问题该怎么处理
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速问速答 你好 ; 1. 你补做账 ; 先 建账了没有
2022 06/23 15:17
84785037
2022 06/23 15:18
之前,有三年的账,一直做着了,
meizi老师
2022 06/23 15:22
你好; 先建账了。 建账后然后去按月按年去调整
84785037
2022 06/23 15:22
要是不处理,这个一直对不上有影响吗,
meizi老师
2022 06/23 15:25
你好 ; 要处理的; 要一致哈; 你 账实不符合的
84785037
2022 06/23 15:43
往年得账都已经结账了,怎么办呢,
meizi老师
2022 06/23 15:45
你好 ; 现在6月调整 ;补做
84785037
2022 06/23 15:50
我把22年1到5月份的银行单子,都做到22年6月份可以吗
meizi老师
2022 06/23 15:56
你好 ; 是的。 摘要描述清楚
84785037
2022 06/23 19:07
摘要我该咋写呢,老师
meizi老师
2022 06/23 19:13
你好;摘要写 比如某年某月 某业务 描述好即可