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老师,自建厂房竣工投入使用后,在建工程的预付款转入固定资产后,后面在建工程对应的发票开回来了,后面日期的发票能附在前面日期的记账凭证后面吗?

84784975| 提问时间:2022 06/23 16:49
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以的,可以附的
2022 06/23 16:50
84784975
2022 06/23 16:53
预付款是按价税合计金额转入固定资产的,请问固定资产折旧需要按价税分离后不含税的金额进行折旧还是价税合计的金额进行折旧?
小锁老师
2022 06/23 16:54
需要按价税分离后不含税的金额进行折旧
84784975
2022 06/23 17:14
老师,比如在建工程预付款109万,6月转入固定资产,1、预付转在建工程 借:在建工程109万 贷:预付账款109万 ;2、在建工程转固定资产 借:固定资产100万 借:应交税费—应交增值税-进项税9万 贷:在建工程109万,请问8月预付账款对应价税合计109万发票回来了,账务如何处理?
小锁老师
2022 06/23 17:26
预付款已经平了,就不需要做了,之前有一笔  借 预付账款  贷 银行存款
84784975
2022 06/23 17:32
老师,请问上面8月份收到在建工程预付账款发票后,是不是应该做一笔分录冲6月在建工程转固定资产提前做了税金的金额 借:应交税费—应交增值税—进项税-9万 贷:预付-9万?
小锁老师
2022 06/23 17:33
您好,这一步需要,相当于把税金分离出来
84784975
2022 06/23 17:39
那账上6月有笔进项留抵9万,增值税申报表没有不一致,到了8月票回来勾选认证了,账上、资产负债表应交税费与增值税申报表留抵税额才一致(假如没开票)这样没问题吧?
小锁老师
2022 06/23 17:51
这样没事,这样是可以的
84784975
2022 06/23 17:52
老师,我上面是不是说错了,6月在建工程转固定资产时,如果是借:固定资产100万 贷:在建工程100万,后面8月收到发票就做一笔借:应交税费-增值税-进项税9万 贷:预付9万分录;如果是借:固定资产100万 借:进项税9万 贷:在建工程109万,后面8月收到发票就不用做了,老师帮忙回复下!
小锁老师
2022 06/23 18:25
您好,是的,到8月份收到发票就不需要的哈
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