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老师,我们留底10万,专管员通知说资源金额只给6万,让更正申报表?那该如何更改好?是进项少写4万,还是填4万未开票收入?未开票收入后期可以冲红吗

84784985| 提问时间:2022 06/24 13:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果你单位这个进项是正常的,进项允许抵扣的,你可以做无票收入,做无票收入抵扣了,你的留底,以后你开了发票可以红冲无票收入,然后再做发票的。
2022 06/24 13:21
84784985
2022 06/24 13:54
现在过了征期,还可否反统计勾选进项票,然后重新统计勾选,再去税局前台更正申报?我们进项是公司新建厂房的进项,是正常的,想让他直接变现退回来,促进公司资金流动
郭老师
2022 06/24 13:55
过了申报期,你可以更正你的增值税申报表,但是你的增值税综合服务平台操作不了。
84784985
2022 06/24 13:58
老师的意思是已经申报了,进项综合勾选平台就不能更正了,是吗
郭老师
2022 06/24 14:00
但是的过了申报期的不可以。
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