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有个供应商给我公司开进来的进项增值税税率是3%,是生产性生物品享受了增值税减免政策,那我给客户也按3% 的增值税税率开票是否可以,因为我们给客户一直是按13%税率开具销售发票的?

84785018| 提问时间:2022 06/24 13:38
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;    你们简易计税才可以的; 生产 的企业才能哈;  你们买来销售按13%   
2022 06/24 13:39
84785018
2022 06/24 13:41
我家不是简易计税企业,是销项减进项计算增值税的
meizi老师
2022 06/24 13:43
 你好;  那就是一般计税按13%   
84785018
2022 06/24 14:20
也就是说,如果按一般计税,那不可能同时使用简易计税对吗
meizi老师
2022 06/24 14:21
 你好;     看你业务 ; 符合简易计税的 业务 你   备案了简易计税可以按3% 。 其他的业务不符合简易计税的按13%
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