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我5月有专票没有认证抵扣,但是做了成本账,是不是应该分录写借:成本+应交税费-待认证进项税额 ,贷:银行存款

84784957| 提问时间:2022 06/24 13:57
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是的,是这个意思的哈
2022 06/24 13:57
84784957
2022 06/24 13:59
那要使用的时候转出分录应该怎么处理呢
小锁老师
2022 06/24 14:29
您好,您不抵扣了要转出?
84784957
2022 06/24 14:37
后期可能8月份抵扣
小锁老师
2022 06/24 14:42
这个没事,你等抵扣的时候,从待认证转到进项税额就行
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