问题已解决

2、甲涂料厂为增值税一般纳税人,生产施工状态下V0C含量450克/升的A涂料和V0C含量 420克/升的B涂料。2021年3月发生下列业务: (1)销售自产A涂料1000桶,增值税专用发票金额30万元;销售自产B涂料800桶,增值 税专用发票金额22万元。 (2)将A涂料200桶赠送客户试用,10桶用于本企业使用中的车间外墙装饰。 (3)采用预收款销售A涂料,本月收取以企业价税合计金额10万元,次月发货。 (4)采取赊销方式销售500桶A涂料,当月收款加税合计款项8万元,但按照合同约定,当 月应收取加税合计金额17.55万元。 其他资料:涂料消费税税率为4%。 要求:根据上述资料,回答下列问题: (1)计算业务(1)3月份应纳消费税税额;(3分) (2)计算业务(2)3月份应纳消费税税额;(4分) (3)计算业务(3)3月份应纳消费税税额(3分): (4)计算业务(4)3月份应纳消费税税额。(3分)

84785034| 提问时间:2022 06/24 14:34
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小白杨
金牌答疑老师
职称:中级会计师
(1)30*4%=1.2万(B涂料不需要缴纳消费税) (2)210*30/1000*4%=0.252万(自用生产非应税消费品、在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面需要缴纳消费税) (3)采取预收货款结算方式的,消费税纳税时间为发出应税消费品的当天,3月不需要缴纳消费税 (4)17.55/1.13*4%=0.62万(采取赊销和分期收款结算方式的,为书面合同约定的收款日期的当天,书面合同没有约定收款日期或者无书面合同的,为发出应税消费品的当天)
2022 06/24 15:53
小白杨
2022 06/24 21:47
同学你好, 以上如解答了你的疑惑,请五星好评,答题不易,感谢您的鼓励,谢谢! 如果还有其他疑问也可继续沟通,谢谢。
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