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老师,我们是超市,这个分录怎么写

84785033| 提问时间:2022 06/24 15:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;    这个是你们支付承担的费用是吗   
2022 06/24 15:29
84785033
2022 06/24 15:32
老师,我们是超市 购入商品货款原价是95020.3,补差是进货价便宜了14436.12,另有商家货品陈列费收入300,发生退货8222,最后银行付款72061,请问这个分录怎么写 
meizi老师
2022 06/24 15:37
你好 ;          便宜了。 发票是按便宜后的金额来开票的吗   ;   陈列费 ; 借银行存款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;      ; 你们是买来销售  退货的吗 ?   
84785033
2022 06/24 16:11
个体户老板没要发票,只有订货单,退货是在因为验收时出现货破损等原因
meizi老师
2022 06/24 16:19
 你好;    但是你金额加起来也不对哦 ;  你购进货物是    95020.3-14436.12+300 -8222  =72662.18  ; 和你最后支付的金额 对不上的哇 ;    你买货物  意思是买了 原价是   95020.3 ;   对方给你 便宜了   14436.12 ;然后退货了  8222 ; 你实际 是 购货 金额是 72362.18金额是吗 ;      这个300 是你要 支付的还是你的收入金额 ? 
84785033
2022 06/24 16:52
对的,DM收入是超市的收入,供应商要每月给超市的,冲减购货款
84785033
2022 06/24 16:53
每月核对订单后,货款都会冲减DM收入三百元,然后再把余款发给供应商
meizi老师
2022 06/24 16:55
这样的话 ; 你就直接按      72362.18来做   帐即可 :借库存商品  95020.3  贷应付账款 95020.3  ;   借应付账款   14436.12 贷库存商品14436.12 ;         退货:借应付账款8222  贷库存商品 8222     ;  然后 收入 300  : 陈列费 ; 借银行存款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;    ;    借应付账款   72061贷银行存款    72061
84785033
2022 06/24 17:05
老师,是这样吗,完整的要写五个分录吗
meizi老师
2022 06/24 17:26
嗯,是的就是这样来考虑,就平衡了
84785033
2022 06/24 17:40
好的谢谢老师
meizi老师
2022 06/24 19:50
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  
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