问题已解决
老师 在21年12月做的暂估 22年2月份进的发票做的冲销 但是做冲销的发票款项是6月份付的 这个怎么做账
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速问速答你好,21.12月份暂估
借库存商品贷应付暂估
22.02冲销
借库存商品(负数)贷应付暂估(负数)
同时按照发票
借库存商品贷应付账款
22.06支付货款
借应付账款贷银行存款
2022 06/24 16:12
84784963
2022 06/24 16:13
老师6月份正常做账就可以是吧
小宝老师
2022 06/24 16:16
是的,应付账款发生后至于啥时候支付都可以的
84784963
2022 06/24 16:16
收到老师
小宝老师
2022 06/24 16:25
期待您的好评哦加油