问题已解决

老师您好这道例题不太明白

84785003| 提问时间:2022 06/25 10:13
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余余老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,解答如下: 当期应纳税所得额=3000+800+400-200=4000 当期应交所得税=4000*0.25=1000 应确认的递延所得税资产=资产负债表列报的金额=(800+400)*0.25=300 应确认的递延所得税负债=资产负债表列报的金额=(300+200)*0.25=125 当期所得税费用=利润表列报的所得税费用=1000-300+50=750 递延所得税费用=-300+50=-250 解题不易,麻烦五星好评哦,感谢。
2022 06/25 10:45
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