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老师,我公司固定资产处理卖了一辆车,开票产生了销项税,然后我公司有进项留低税费,可以互相冲减吗?还是得单独交这个固定资产处理的销项税?

84785026| 提问时间:2022 06/25 11:20
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,公司有进项留低税费,可以互相冲减
2022 06/25 11:20
84785026
2022 06/25 11:21
可是,我同事申报时已经纳税了,这是什么情况?我不太明白了
紫藤老师
2022 06/25 11:23
一样,应交增值税=销项-进项
84785026
2022 06/25 11:24
还有,月末进项和销项税必须做分录冲销吗
紫藤老师
2022 06/25 11:25
月末进项和销项税必须做分录冲销
84785026
2022 06/25 11:26
那是产生了税费才要冲销吧,如果进项多于销项就不用冲销吧
紫藤老师
2022 06/25 11:27
如果进项多于销项不交增值税
84785026
2022 06/25 11:28
不交增值税的情况下就不存在冲销吧
紫藤老师
2022 06/25 11:28
不交增值税的情况下也存在冲销
84785026
2022 06/25 11:30
好的。老师,我再问下,简易计税的固定资产处理 ,产生的税费不能用进项留低冲销吗
紫藤老师
2022 06/25 11:30
简易计税的固定资产处理 ,产生的税费能用进项留低冲销
84785026
2022 06/25 11:32
但我查的好像不行呢
紫藤老师
2022 06/25 11:33
如果你是销售出去的,就是销项,纳税
84785026
2022 06/25 11:34
固定资产处理肯定是卖出去的呀
紫藤老师
2022 06/25 11:34
销售出去的,就是销项,纳税,销项-进项
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