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21年年底暂估成本及费用52万结转了本年利润,在22年1月的时候把暂估的分录冲红了,然后发票到了8万,剩下的44万收不到了,这个现在汇算清缴的时候怎么做,在哪里调整,需要调整多少?

84784951| 提问时间:2022 06/27 12:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那这44万是虚增的吗?
2022 06/27 12:13
郭老师
2022 06/27 12:13
汇算清交的时候,在纳税调整明细表扣除项目其他30栏,填写帐载金额44万。
84784951
2022 06/27 12:20
谢谢,等于虚增了,这样直接汇算清缴其他调增了44万,账不要动了吧,可以吗。12月预估52万冲红在1月到账了8万也做账在1月。然后实际1月成本变成了-44万。我现在汇算清缴再调增44万,这样可以吗?
郭老师
2022 06/27 12:24
你好,如果是虚的,你需要红冲,如果你不红冲的话,你账上一直挂着粘锅。
郭老师
2022 06/27 12:24
账上一直挂着暂估
84784951
2022 06/27 12:25
谢谢!那我冲红汇算清缴调增,谢谢老师!
郭老师
2022 06/27 12:25
可以 不用客气,工作愉快
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