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2021年10月某增值税一般纳税人A发生以下业务:(1)将自产的一批货物(成本为5000元,不含税的售价为10000元)捐给当地红十字会;(2)外购一批原材料用于加工生产,取得增值税专用发票上注明价款10000元(3)中秋佳节,外购一批月饼发放给企业职工,取得增值税专用发票,注明价款5000元;(4)将加工收回的产成品(成本为10000元,当期无同类售价)投资于B企业。计算:A企业当期可以抵扣的增值税销项税额

84785034| 提问时间:2022 06/27 23:42
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