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我们对公收到5万元货款,然后要开发票出去,对私又把5万元扣掉13个点转给客户 这个分录我要怎么做啊!

84785014| 提问时间:2022 06/28 11:29
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,这个开的发票是不是虚的
2022 06/28 11:29
84785014
2022 06/28 11:30
是啊,但是老板让我内账要体现出来
84785014
2022 06/28 11:31
相当于代开发票
冉老师
2022 06/28 11:31
这个,收款付款只能挂往来的
84785014
2022 06/28 11:31
那要怎么做?
冉老师
2022 06/28 11:32
借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷银行存款 应交税费应交增值税
84785014
2022 06/28 11:34
好的,谢谢
冉老师
2022 06/28 11:34
不客气,祝你工作顺利
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