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老师你好,如果本月3号我们销售一批货物,3号收到货款,但是发票我要本月25赶才开,请问3号怎么做分录?开完发票又怎么做分录呢?谢谢

84784962| 提问时间:2022 06/28 12:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,三号借银行存款贷预收账款, 25号借预收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2022 06/28 12:48
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